2021年1月-2023年12月国有林场财务收支、资产管理及内控制度等审计。
(一)中标的事务所必须按项目要求派出若干审计组入驻被审计单位,每个审计组成员不少于3人,其中主审人员必须是高级会计师或注册会计师。
(二)中标的事务所审计过程中必须严格遵循有关审计法规及其职业规范,按照《福建省内部审计工作规定》的要求实施审计,各项审计程序到位,审计证据充分有力,审计评价客观公正。
(三)中标的事务所必须在规定时间内保质保量完成审计内容,审计报告应体现(但不限于)财务收支情况、资产管理情况、内控制度情况、发现问题与整改建议、上次审计发现问题整改情况等。
2.报价单位营业执照、税务登记证、机构代码或三证合一、事务所执业证书复印件。
1.本次招标采取最低价中标法。最低报价相同时,采取随机抽签方式抽取确定一家中标单位。
2.审计人员的交通费、餐费、住宿费、差旅费等费用包含在审计预算费内,不另外支付。
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